Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67

Valor Empenhado:R$ 1.226.301,51

Saldo a empenhar:R$ 335.819,16

Empenho:02050130

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 157.499,98

Valor Total Liquidado:R$ 81.019,54

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.480,44

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 17.902,83


Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Secretaria Municipal de segurança Urbana - Guarda Civil Municipal


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 93.749,991,00R$ 93.749,990,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 46.874,991,00R$ 46.874,990,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 16.875,001,00R$ 16.875,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050130.00713/08/20256687R$ 2.500,40
R$ 2.500,40
02050130.00513/08/20256683R$ 2.326,50
R$ 2.326,50
02050130.00413/08/20256689R$ 2.434,60
R$ 2.434,60
02050130.00313/08/20256682R$ 4.600,36
R$ 4.600,36
02050130.00113/08/20256680R$ 11.985,00
R$ 11.985,00
02050130.00211/08/20256681R$ 5.099,50
R$ 5.099,50
Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
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