Dados do Empenho:

Número:02050130

Valor Total do Empenho:R$ 157.499,98

Valor Total Liquidado:R$ 31.272,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.227,12

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67

Valor Empenhado:R$ 1.226.301,51

Saldo a empenhar:R$ 335.819,16

Liquidação: 02050130.003

Liquidada em: 13/08/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6682

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.600,36

Valor Líquido: R$ 4.545,16

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 01/08/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com fornecimento de peças do veículo Gol de placa PNN3852 de interesse da SESU - GCM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 4.600,361,00R$ 4.600,36
Total BrutoR$ 4.600,36
Total LiquidoR$ 4.600,36
NÚMERO DA NOTA: 6682

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.11.487.554/0001-81.55.001.000006682.1.93240008.6

Número do Protocolo: 223250066891712

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.600,361,20%R$ 55,20
Total das Retenções: R$ 55,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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