Dados da Licitação:

Número:10.010/2024CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.625.705,69

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.625.705,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024103001

Valor Total do Contrato:R$ 6.625.705,69

Valor Empenhado:R$ 6.625.705,69

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02050117

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Serv. De Engenharia: 0007.24 - Requalificação de Avenidas e Ruas, sob demanda, em Maracanaú

Fornecedor:EDMIL CONSTRUCOES S/A (03.382.356/0001-25)

Valor Total do Empenho:R$ 5.825.705,69

Valor Total Liquidado:R$ 2.866.250,79

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.959.454,90

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS


Descrição:

Despesa com requalificação de Avenidas e Ruas, sob demanda, no município de Maracanaú - CE com pavimento em intertravado, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme contrato 1010.24.10.30.01, processo de licitação na modalidade de Adesão a Ata de Registro de Preços Carona, tombado sob o nº 10.010/2024-CA, projeto básico n° 101030090006, ART de execução CE20241535021, CNO 90.021.74793/78 e ordem de serviço nº 116001-2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33731 REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO, EM PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO PORTLAND. (SERVIÇO)R$ 5.825.705,691,00R$ 5.825.705,690,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050117.00106/06/20254521R$ 2.866.250,79
R$ 2.866.250,79
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.