Dados do Empenho:

Número:02050117

Valor Total do Empenho:R$ 5.825.705,69

Valor Total Liquidado:R$ 2.866.250,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.959.454,90

Dados da Liquidação:

Número:02050117.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.866.250,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.704.271,77

Pagamento 12060060

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Credor: EDMIL CONSTRUCOES S/A (03.382.356/0001-25)

Valor Total: R$ 2.866.250,79

Valor do ISS: R$ 124.599,25

Valor do IRRF: R$ 37.379,77

Valor Líquido Pago: R$ 2.704.271,77


Histórico:

referente a 2° medição (01/12/2024 A 05/05/2025).