Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 1.022.087,19

Saldo a empenhar:R$ 903.786,96

Empenho:09060002

Empenhada em: 09/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 6.439,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.917,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.522,50

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 311.878,82


Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Valor que se empenha complementarmente ao empenho de nº 02010953 para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da SESU - GCM, conforme contrato nº 2002.22.07.04.01, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico de nº 01.012/2022 PE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 6,43951.000,00R$ 6.439,500,000,001.000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
09060002.00107/08/2025829643R$ 3.917,00
R$ 3.917,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.