Dados do Empenho:

Número:09060002

Valor Total do Empenho:R$ 6.439,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.917,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.522,50

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 1.022.087,19

Saldo a empenhar:R$ 903.786,96

Liquidação: 09060002.001

Liquidada em: 07/08/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 829643

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.917,00

Valor Líquido: R$ 3.917,00

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 28/07/2025


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 20.061,60 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 922,83, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 19.138,77. VEÍCULOS DE PLACA OSS2475, SSI3D79 E SSI3D84
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 3.917,001,00R$ 3.917,00
Total BrutoR$ 3.917,00
Total LiquidoR$ 3.917,00
NÚMERO DA NOTA: 829643

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 127U759331587631099W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.