Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02060108

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 484.483,37

Valor Total Liquidado:R$ 219.817,99

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 264.665,38


Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa:05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse assistencial comp. do mês de Junho a Setembro/2025, firmado através da Secretaria de Saúde e a empresa INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA, conforme Lei Municipal nº 3.436, de 12 de setembro de 2023, portaria GM/MS nº 5.638 de 25 de Outubro de 2024, visando dar cumprimento ao disposto na Lei n° 14.434, de 04 de agosto de 2022, que instituiu o piso salarial do Enfermeiro.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20128 REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 484.483,371,00R$ 484.483,370,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02060108.00211/08/2025R$ 121.719,81
R$ 121.719,81
02060108.00115/07/2025R$ 98.098,18
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/07/202517070084FMSAC02060108INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 98.098,18
Lista de Anulações
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