Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.692.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.057.680,55

Empenho:02060125

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02050138 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:4 - 11/11/2024 a 11/11/2025

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 440.535,97

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.464,03

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 310.000,00


Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de publicidade e propaganda. Referente ao 4° aditivo ao Contrato 2201.21.11.11.01, decorrente do Processo Licitatório, na modalidade Concorrência Pública n° 22.001/2021-CP, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda, prestadora dos serviços de propaganda, publicidade e marketing entre outros para atender a demanda do governo municipal.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02050138


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22591 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 600.000,001,00R$ 600.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02060125.01311/08/20259185R$ 6.710,00
R$ 6.710,00
02060125.01211/08/20259183R$ 1.925,00
R$ 1.925,00
02060125.00906/08/20259174R$ 55.287,44
R$ 55.287,44
02060125.00806/08/20259173R$ 2.375,00
R$ 2.375,00
02060125.01005/08/20259172R$ 7.125,00
R$ 7.125,00
02060125.01104/08/20259179R$ 165.058,85
R$ 165.058,85
02060125.00604/08/20259170R$ 24.937,50
R$ 24.937,50
02060125.00701/08/20259171R$ 3.371,55
R$ 3.371,55
02060125.00501/08/20259169R$ 1.187,50
R$ 1.187,50
02060125.00401/08/20259175R$ 18.558,13
R$ 18.558,13
02060125.00330/07/20259180R$ 27.500,00
R$ 27.500,00
02060125.00203/07/20259146R$ 96.250,00
R$ 0,00
02060125.00103/07/20259149R$ 30.250,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/07/202509070025SECOM02060125S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9149R$ 30.250,00
09/07/202509070027SECOM02060125S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9146R$ 96.250,00
Lista de Anulações
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