Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 352.520,00

Valor Empenhado:R$ 139.370,00

Saldo a empenhar:R$ 213.150,00

Empenho:02060124

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Valor Total do Empenho:R$ 70.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.775,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.875,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 213.150,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Referente a complementação ao empenho de nº 05030134 para fazer face a prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.24.11.18.09, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2024 IL, conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32149 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) II (SERVIÇO)R$ 1.650,0015,00R$ 24.750,000,001,5013,50
#32168 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 1.530,0030,00R$ 45.900,000,0010,0020,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02060124.00215/08/202504R$ 14.715,00
R$ 14.715,00
02060124.00123/07/202503R$ 3.060,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/07/202525070037FMS - HMM02060124I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)03R$ 3.060,00
Lista de Anulações
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