Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30

Valor Empenhado:R$ 59.572,86

Saldo a empenhar:R$ 96.669,44

Empenho:18070007

Empenhada em: 18/07/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 8.448,62

Valor Total Liquidado:R$ 251,59

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.197,03

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 30.611,95


Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Despesas com gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, de interesse da Controladoria Geral do Município, conforme o 3º aditivo do contrato n°2101.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022, a contar de 20 de julho de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040521.200,00R$ 8.448,620,000,001.200,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
18070007.00114/08/2025844607R$ 251,59
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/08/202515080031CGM18070007NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)844607R$ 251,59
Lista de Anulações
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