Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:210122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30
Valor Empenhado:R$ 59.572,86
Saldo a empenhar:R$ 96.669,44
Empenho:18070007
Empenhada em: 18/07/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 8.448,62
Valor Total Liquidado:R$ 251,59
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.197,03
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 30.611,95
Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Despesas com gerenciamento de frota com fornecimento de combustível, de interesse da Controladoria Geral do Município, conforme o 3º aditivo do contrato n°2101.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022, a contar de 20 de julho de 2025.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.200,00 | R$ 8.448,62 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |