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- Pagamento Nº 15080031
Número:18070007
Valor Total do Empenho:R$ 8.448,62
Valor Total Liquidado:R$ 251,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.197,03
Pagamento 15080031
Pago em: 15/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 251,59
Valor Líquido Pago: R$ 251,59
Histórico:
período 20 de Julho de 2025 a 31 de Julho de 2025.