Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 34.006.659,86

Saldo a empenhar:R$ 5.933.003,06

Empenho:01070132

Empenhada em: 01/07/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:8 - 20/04/2025 a 20/04/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 901.501,45

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.798.498,55

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.816.400,14


Projeto/Atividade:2.510 - Operacionalização do Sistema Público de Transporte Coletivo

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 9º aditivo ao contrato nº 1010.22.04.20.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública n° 10.019/2021-CP. Estimativa para o período de Julho a Dezembro de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21871 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,88392.441,86R$ 2.700.000,000,00131.032,1868261.409,6732
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01070132.00107/08/202523179R$ 434.066,12
R$ 434.066,12
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.