Dados do Empenho:

Número:01070132

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 901.501,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.798.498,55

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 34.006.659,86

Saldo a empenhar:R$ 5.933.003,06

Liquidação: 01070132.001

Liquidada em: 07/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23179

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 434.066,12

Valor Líquido: R$ 414.967,21

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 01/08/2025


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período 01/07/2025 a 15/07/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,8863.091,0058R$ 434.066,12
Total BrutoR$ 434.066,12
Total LiquidoR$ 434.066,12
NÚMERO DA NOTA: 23179

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 434.066,122,00%R$ 8.681,32
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 434.066,122,40%R$ 10.417,59
Total das Retenções: R$ 19.098,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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