Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:07080026

Empenhada em: 07/08/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Concessão de Diária:2.999

Fornecedor:DANIELA PINHEIRO BEZERRA DE FARIAS (799.887.844-49)

Valor Total do Empenho:R$ 3.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.732,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Classificação VPN: Pessoal Cívil


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de quatro (04) diárias a servidora Daniela Pinheiro Bezerra de Farias, matrícula nº 54497, Diretora Superior Executiva, lotada no Programa Municipal de Defesa do Consumidor – Procon Municipal, órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito, a qual empreenderá viagem a Porto Alegre-RS, de 26 a 29 de agosto de 2025, com a finalidade de participar da Assembleia Geral da Associação Procons Brasil, conforme Portaria n°2.999, de 25/07/25.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
07080026.00119/08/2025R$ 3.732,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/08/202525080056GABINET07080026DANIELA PINHEIRO BEZERRA DE FARIAS (799.887.844-49)-R$ 3.732,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.