Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02090031

Empenhada em: 02/09/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Concessão de Diária:3.536

Fornecedor:JOÃO GABRIEL DE SOUZA CAVALCANTE (049.711.863-79)

Valor Total do Empenho:R$ 915,00

Valor Total Liquidado:R$ 915,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Classificação VPN: Pessoal Cívil


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para servidor publico, matrícula nº 58353, a qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 a 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.536, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02090031.00119/09/2025R$ 915,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/09/202523090131FMSAC02090031JOÃO GABRIEL DE SOUZA CAVALCANTE (049.711.863-79)-R$ 915,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.