Dados da Licitação:

Número:111001020028

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 937.461,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.547.408,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111021020901

Valor Total do Contrato:R$ 1.151.687,16

Valor Empenhado:R$ 1.048.330,62

Saldo a empenhar:R$ 103.356,54

Empenho:05010532

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:7 - 09/02/2025 a 09/02/2026

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total do Empenho:R$ 29.530,44

Valor Total Liquidado:R$ 29.530,44

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.223 - Manutenção da Rede Multidigital e do Parque Tecnológico

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Internet, através de links dedicados para centro de controle da cidade digital/centro administrativo e pontos de presença dos equipamentos públicos municipais, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica do Município de Maracanaú. Conforme contrato nº 1110.21.02.09.01 e seus aditivos


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. (MÊS)R$ 14.765,222,00R$ 29.530,440,002,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010532.00223/02/20265367R$ 14.765,22
R$ 0,00
05010532.00128/01/20265347R$ 14.765,22
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202610020169SETEC05010532V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)5347R$ 14.765,22
05/03/202605030136SETEC05010532V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)5367R$ 14.765,22
Lista de Anulações
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