Dados do Empenho:

Número:05010532

Valor Total do Empenho:R$ 29.530,44

Valor Total Liquidado:R$ 29.530,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010532.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.765,22

Valor Total Liquidado:R$ 14.765,22

Pagamento 05030136

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 14.765,22

Valor Líquido Pago: R$ 14.765,22


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 5367, REF. JAN/2026.