Dados da Licitação:

Número:149005/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.240.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.480.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024112102

Valor Total do Contrato:R$ 6.480.000,00

Valor Empenhado:R$ 5.940.000,00

Saldo a empenhar:R$ 540.000,00

Empenho:05010227

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 21/11/2025 a 21/11/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.350.000,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 540.000,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços como Centro Especializado de Reabilitação ( CER III), nas modalidades de reabilitação intelectual, visual e auditiva conforme portaria ministerial nº 2.229/2018/MS/GM de 31 de junho de 2018, nº 1.602/2023/MS/GM de 19 de Outubro de 2023 e nº 5410/2024 de 30 de Setembro de 2024, através do processo de Inexigibilidade de licitação de nº 149005/24-IL. Referente a Janeiro de 2026 à Outubro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34034 INCENTIVO CER III (MÊS)R$ 270.000,0010,00R$ 2.700.000,000,005,005,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010227.00511/03/20262131R$ 270.000,00
R$ 0,00
05010227.00420/02/20262095R$ 270.000,00
R$ 0,00
05010227.00322/01/20262045R$ 270.000,00
R$ 0,00
05010227.00222/01/20262044R$ 270.000,00
R$ 0,00
05010227.00122/01/20262042R$ 270.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/01/202626010044FMSAC05010227CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2042R$ 270.000,00
29/01/202629010064FMSAC05010227CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2044R$ 270.000,00
09/02/202609020003FMSAC05010227CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2045R$ 270.000,00
27/02/202627020022FMSAC05010227CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2095R$ 270.000,00
12/03/202612030050FMSAC05010227CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2131R$ 270.000,00
Lista de Anulações
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