Dados da Licitação:

Número:10.008/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.463.313,01

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.463.313,01

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025040201

Valor Total do Contrato:R$ 11.083.313,01

Valor Empenhado:R$ 11.072.240,06

Saldo a empenhar:R$ 11.072,95

Empenho:05010327

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:CONSÓRCIO ECCO LIBERTY - TERPA (60.209.575/0001-40)

Valor Total do Empenho:R$ 4.073.067,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.301.292,23

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 771.775,10

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 11.072,95


Projeto/Atividade:2.060 - Coleta Domiciliar de Resíduos Sólidos Urbanos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

Despesas com os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (LOTE I) em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme contrato n° 1010.25.04.02.01, oriundo do processo de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 10.008/2024 e a Ordem de Serviço n°0804001-2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#17268 COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 178,4821.506,00R$ 3.838.390,880,0017.707,793.798,21
#33527 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE)R$ 46.935,295,00R$ 234.676,450,003,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010327.00326/02/202613R$ 1.120.783,41
R$ 0,00
05010327.00204/02/202612R$ 1.153.363,15
R$ 0,00
05010327.00116/01/202611R$ 1.027.145,67
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/01/202616010006SEINFRA05010327CONSÓRCIO ECCO LIBERTY - TERPA (60.209.575/0001-40)11R$ 1.027.145,67
04/02/202604020128SEINFRA05010327CONSÓRCIO ECCO LIBERTY - TERPA (60.209.575/0001-40)12R$ 1.153.363,15
04/03/202604030047SEINFRA05010327CONSÓRCIO ECCO LIBERTY - TERPA (60.209.575/0001-40)13R$ 1.120.783,41
Lista de Anulações
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