Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 118.493.981,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 31.980.805,37

Valor Empenhado:R$ 17.007.609,56

Saldo a empenhar:R$ 14.973.195,81

Empenho:05010362

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:9 - 06/09/2025 a 06/09/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Serv. De Engenharia: 0009.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Fornecedor:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 586.245,10

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 613.754,90

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.188.098,66


Projeto/Atividade:2.058 - Manutenção da Iluminação Pública

Fonte:1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

Despesas com os serviços de gerenciamento integrado do parque de iluminação pública do Município de Maracanaú-Ceará, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 11º aditivo ao contrato nº 1010.21.09.06.01, fundamentado na modalidade de licitação concorrência pública nº 10.008/2021.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20545 GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 1.200.000,001,00R$ 1.200.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010362.00202/03/202617855R$ 293.122,55
R$ 0,00
05010362.00106/02/202617801R$ 293.122,55
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/02/202623020008SEINFRA05010362COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)17801R$ 293.122,55
02/03/202602030071SEINFRA05010362COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)17855R$ 293.122,55
Lista de Anulações
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