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- Pagamento Nº 02030071
Número:05010362
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 586.245,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 613.754,90
Número:05010362.002
Valor Total da Liquidação:R$ 293.122,55
Valor Total Liquidado:R$ 253.111,32
Pagamento 02030071
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 293.122,55
Valor do INSS: R$ 11.285,22
Valor do ISS: R$ 14.656,13
Valor do IRRF: R$ 14.069,88
Valor Líquido Pago: R$ 253.111,32
Histórico: