Dados da Licitação:

Número:1490.35/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.830.040,98

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023080401

Valor Total do Contrato:R$ 61.830.040,98

Valor Empenhado:R$ 59.980.683,52

Saldo a empenhar:R$ 1.849.357,46

Empenho:05010508

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:5 - 14/08/2025 a 14/08/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 3.716.666,67

Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.216.666,67

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 979.783,79


Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na Dispensa de Licitação nº1490.35/2023DL. Período de 01 de janeiro à 13 de Agosto de 2026 (data final da vigência contratual).


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5501 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 3.716.666,671,00R$ 3.716.666,670,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010508.00313/03/2026R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
05010508.00224/02/2026R$ 500.000,00
R$ 0,00
05010508.00102/02/2026R$ 500.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/02/202603020042FMSAC05010508INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 500.000,00
26/02/202626020032FMSAC05010508INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 500.000,00
Lista de Anulações
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