Dados da Licitação:

Número:1490.35/2023-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.830.040,98

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023080401

Valor Total do Contrato:R$ 61.830.040,98

Valor Empenhado:R$ 59.980.683,52

Saldo a empenhar:R$ 1.849.357,46

Empenho:05010510

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:5 - 14/08/2025 a 14/08/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 7.283.059,51

Valor Total Liquidado:R$ 3.915.975,16

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.367.084,35

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 979.783,79


Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - CONTRATO DE GESTÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a celebração de contrato de gestão visando as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na chamada pública nº 14.001/2023 - CHP a qual deu origem ao Processo de Dispensa 1490.35/2023 DL, para o período de 01de à 13 de Agosto de 2026, data final da vigência contratual.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5501 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 7.283.059,511,00R$ 7.283.059,510,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010510.00413/03/2026R$ 979.783,79
R$ 979.783,79
05010510.00324/02/2026R$ 976.623,79
R$ 0,00
05010510.00202/02/2026R$ 979.783,79
R$ 0,00
05010510.00127/01/2026R$ 979.783,79
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/01/202627010044FMSAC05010510INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 979.783,79
04/02/202604020001FMSAC05010510INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 979.783,79
26/02/202626020031FMSAC05010510INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)-R$ 976.623,79
Lista de Anulações
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