Dados da Licitação:

Número:14.003/2025CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 525.924,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 525.924,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025100302

Valor Total do Contrato:R$ 525.924,00

Valor Empenhado:R$ 306.789,00

Saldo a empenhar:R$ 219.135,00

Empenho:05010768

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total do Empenho:R$ 28.959,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.791,80

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.167,20

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 219.135,00


Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01 (um) veículo automotor, tipo mini van, conforme contrato nº 1490.25.10.03.02, para atender às necessidades da Diretoria em Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, fundamentado no processo carona nº 14.003/2025CA, atas de registro de preço nº 04/2024 e 06/2024 e pregão eletrônico nº 07/2024, pelo período de janeiro à maio/2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#36323 MINI VAN/MONOVOLUME - S/C - 05 ( CINCO) PORTAS, 07 PASSAGEIROS, CÂMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, APARELHO DE SOM " AM/FM, BLUETOOTH", AIRBAG, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.800 CILINDRADAS, 111 CV, MÁXIMO DE 01 ( UM) ANO DE FABRICAÇÃO E SEGURO TOTAL. O VEÍCULO DEVERÁ CONTER TODOS OS ÍTENS EXIGIDOS PELO CONTRAN. (DIÁRIA)R$ 197,00147,00R$ 28.959,000,0029,40117,60
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010768.00217/03/202610485R$ 4.137,00
R$ 0,00
05010768.00117/03/202610497R$ 1.654,80
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/04/202608040120FMSAC05010768CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)10497R$ 1.654,80
08/04/202608040124FMSAC05010768CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)10485R$ 4.137,00
Lista de Anulações
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