Dados da Licitação:

Número:14.010/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 250.576,99

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.261,37

Saldo a Contratar:R$ 188.315,62

Dados do Contrato:

Número:149025101607

Valor Total do Contrato:R$ 11.646,00

Valor Empenhado:R$ 11.646,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:14010017

Empenhada em: 14/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 5.823,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.823,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo - material de limpeza em geral, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado na Ata n° 14.009/2025 - PE n° 14.010/2025 - Contrato n° 1490.25.10.16.07


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31643 COLETOR DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTANTE - LOCAL PARA DESCARTE DE AGULHAS, LÂMINAS E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS PERFURANTES E CORTANTES DESCARTÁVEIS; FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR EXTERNA: AMARELA, COM DIZERES EM PRETO; - FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS PELO IPT; CAPACIDADE INTERNA: 13 LITROS. (UNIDADE )R$ 6,47900,00R$ 5.823,000,00900,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
14010017.00120/03/202610576R$ 5.823,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030024FMSAC14010017ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)10576R$ 5.823,00
Lista de Anulações
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