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- Pagamento Nº 31030024
Número:14010017
Valor Total do Empenho:R$ 5.823,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.823,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14010017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.823,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.753,12
Pagamento 31030024
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)
Valor Total: R$ 5.823,00
Valor do IRRF: R$ 69,88
Valor Líquido Pago: R$ 5.753,12
Histórico:
MARÇO/26.