Dados da Licitação:

Número:14.008/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.010.568,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.697.729,00

Saldo a Contratar:R$ 1.312.839,60

Dados do Contrato:

Número:149025062006

Valor Total do Contrato:R$ 23.640,00

Valor Empenhado:R$ 23.640,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:14010006

Empenhada em: 14/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total do Empenho:R$ 18.005,80

Valor Total Liquidado:R$ 18.005,80

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar (EPI´s), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado na Ata n° 14.006/2025 - PE n° 14.008/2024 - Contrato n° 1490.25.06.20.06


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33162 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LATÉX NATURAL, TEXTURA UNIFORMEM TIPO AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. REGISTRO NO M>S E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO ( C.A) COM MARCAÇÃO IMPRESSA NA PRÓPRIA LUVA CONFORME LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO PP (CAIXA 100 UNIDADES)R$ 19,70914,00R$ 18.005,800,00914,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
14010006.00120/03/2026269461R$ 18.005,80
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030028FMSAC14010006PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)269461R$ 18.005,80
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.