Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022120701

Valor Total do Contrato:R$ 1.092.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.059.969,50

Saldo a empenhar:R$ 32.030,50

Empenho:05010765

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 08/12/2025 a 08/12/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.285,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 191.714,50

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.429,00


Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM


Descrição:

Valor a ser empenhado referente ao serviço de gestão, digitalização e traslado do acervo documental do arquivo central da Prefeitura para nova unidade definida, de interesse da Secretaria de Educação de Maracanaú, conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.12.07.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.021/2022, para o período de Janeiro a Novembro e 8 (oito) dias de Dezembro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5542 LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,50522.000,00R$ 261.000,000,00138.571,00383.429,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010765.00427/05/20262195R$ 13.840,50
R$ 0,00
05010765.00317/04/20262171R$ 13.167,00
R$ 0,00
05010765.00216/03/20262150R$ 13.453,00
R$ 0,00
05010765.00110/02/20262144R$ 9.087,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/03/202605030014FME05010765ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2144R$ 9.087,50
26/03/202626030056FME05010765ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2150R$ 13.453,00
05/05/202605050040FME05010765ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2171R$ 13.167,00
09/06/202609060189FME05010765ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2195R$ 13.840,50
Lista de Anulações
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