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- Pagamento Nº 05030014
Número:05010765
Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.540,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 238.459,50
Número:05010765.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.087,50
Valor Total Liquidado:R$ 9.087,50
Pagamento 05030014
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 9.087,50
Valor Líquido Pago: R$ 9.087,50
Histórico:
JAN/26.