Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022120701

Valor Total do Contrato:R$ 3.099.599,84

Valor Empenhado:R$ 2.418.814,12

Saldo a empenhar:R$ 680.785,72

Empenho:05010799

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 08/12/2025 a 08/12/2026

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 576.957,76

Valor Total Liquidado:R$ 191.252,92

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 385.704,84

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 197.942,20


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM


Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO ACERVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO N°0610.22.12.07.01 , DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº01.021/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5541 TRASLADO DOS DOCUMENTOS FISICOS (CAIXA)R$ 4,7850,00R$ 239,000,000,0050,00
#5542 LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE )R$ 0,50400.000,00R$ 200.000,000,00131.360,00268.640,00
#5543 SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL (MÊS)R$ 31.393,2312,00R$ 376.718,760,004,008,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010799.00411/03/20262153R$ 23.478,00
R$ 23.478,00
05010799.00311/03/20262152R$ 62.786,46
R$ 62.786,46
05010799.00205/02/20262139R$ 62.786,46
R$ 0,00
05010799.00105/02/20262140R$ 42.202,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/03/202605030141SEFIN05010799ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2140R$ 42.202,00
10/02/202610020047SEFIN05010799ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2139R$ 62.786,46
Lista de Anulações
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