Dados do Empenho:

Número:05010799

Valor Total do Empenho:R$ 576.957,76

Valor Total Liquidado:R$ 291.859,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 285.098,38

Dados da Liquidação:

Número:05010799.005

Valor Total da Liquidação:R$ 31.393,23

Valor Total Liquidado:R$ 31.393,23

Pagamento 05050005

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 31.393,23

Valor Líquido Pago: R$ 31.393,23


Histórico:

Liquidação referente a despesas com serviço continuado em gestão de documentação para organização e gerenciamento contínuo de acervo e digitalização de documentos de interesse da Secretaria de Finanças.. Mar/26