Dados da Licitação:

Número:001/2024 - DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.380,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.760,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1028

Valor Total do Contrato:R$ 18.760,00

Valor Empenhado:R$ 17.618,69

Saldo a empenhar:R$ 1.141,31

Empenho:02010025

Empenhada em: 02/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 25/04/2025 a 25/04/2026

Unidade Orçamentária:0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total do Empenho:R$ 5.340,98

Valor Total Liquidado:R$ 215,41

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.125,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.001 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

Contratação de empresa especializada na recarga e manutenção de toners das impressoras pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Maracanaú, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32527 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M428 FDW. (UNIDADE )R$ 50,0081,00R$ 4.050,000,004,0077,00
#32528 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH 3710 SF MULTIFUNCIONAL A LASER. (UNIDADE )R$ 50,0025,00R$ 1.250,000,000,0025,00
#32529 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG TONER 111S REAL VALUE TRUE PERFORMACE MLT-D 111S MODELO XPRESS M 2020 W. (UNIDADE )R$ 15,412,00R$ 30,820,001,001,00
#32530 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N. (UNIDADE )R$ 5,082,00R$ 10,160,000,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010025.00102/02/20264310R$ 215,41
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202604020212CMM02010025FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)4310R$ 215,41
Lista de Anulações
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