Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18

Saldo a empenhar:R$ 508.122,06

Empenho:05011005

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 13.331,70

Valor Total Liquidado:R$ 7.042,97

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.288,73

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 177.256,75


Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor a ser empenhado referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e peças para veículos de grande porte (furgões, ônibus, caminhões e caminhonetas), bem como serviço de reboque 24 horas, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 6° aditivo ao Contrato N° 0810.22.04.01.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.006/2022, para o período de Janeiro a Março de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14263 SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (SERVIÇO)R$ 207,6827,00R$ 5.607,360,000,0027,00
#21002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7947,16R$ 7.724,340,0043,004,16
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011005.00312/03/20265804R$ 2.456,85
R$ 2.456,85
05011005.00212/03/20265803R$ 2.948,22
R$ 2.948,22
05011005.00112/03/20265805R$ 1.637,90
R$ 1.637,90
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.