Dados do Empenho:

Número:05011005

Valor Total do Empenho:R$ 13.331,70

Valor Total Liquidado:R$ 7.042,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.288,73

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18

Saldo a empenhar:R$ 508.122,06

Liquidação: 05011005.002

Liquidada em: 12/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5803

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.948,22

Valor Líquido: R$ 2.659,30

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 05/03/2026


Histórico:

Valor a ser liquidado referente à prestação do serviço de manutenção corretiva de veículo tipo Microônibus VOLARE, placa OSV2402, conforme Nota Fiscal nº 5803.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7918,00R$ 2.948,22
Total BrutoR$ 2.948,22
Total LiquidoR$ 2.948,22
NÚMERO DA NOTA: 5803

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.948,225,00%R$ 147,41
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.948,224,80%R$ 141,51
Total das Retenções: R$ 288,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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