Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092207

Valor Total do Contrato:R$ 600.000,00

Valor Empenhado:R$ 119.110,00

Saldo a empenhar:R$ 480.890,00

Empenho:05010844

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)

Valor Total do Empenho:R$ 83.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.430,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.250,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 480.890,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.09.22.07 , oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 149203/25-IL . Conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0040,00R$ 61.200,000,0040,000,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0010,00R$ 16.500,000,005,005,00
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,000,002,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010844.00313/03/202612R$ 26.765,00
R$ 0,00
05010844.00213/02/202611R$ 23.825,00
R$ 0,00
05010844.00110/02/202610R$ 24.840,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202610020182FMSAC05010844BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)10R$ 24.840,00
13/02/202613020081FMSAC05010844BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)11R$ 23.825,00
16/03/202616030003FMSAC05010844BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)12R$ 26.765,00
Lista de Anulações
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