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- Pagamento Nº 10020182
Número:05010844
Valor Total do Empenho:R$ 83.680,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.430,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.250,00
Número:05010844.001
Valor Total da Liquidação:R$ 24.840,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.840,00
Pagamento 10020182
Pago em: 10/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)
Valor Total: R$ 24.840,00
Valor Líquido Pago: R$ 24.840,00
Histórico: