Dados da Licitação:

Número:149206/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225110416

Valor Total do Contrato:R$ 5.000.000,00

Valor Empenhado:R$ 439.785,00

Saldo a empenhar:R$ 4.560.215,00

Empenho:05011008

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CEMERGE - COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO CEARA (03.200.244/0001-06)

Valor Total do Empenho:R$ 309.685,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.343,55

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 191.341,45

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 4.560.215,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha fazer face com as despesas de prestação de serviços de pessoas jurídicas objetivando execução de serviços médicos, nos termos do artigo 6°, inciso XLIII c/c art. 79, inciso I, ambos da Lei Federal n° 14.133/2021, no Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú-CE, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde através da Chamada Pública nº 14.002/2025-CHP, conforme contrato nº 1492.25.11.04.16


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18364 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,005,00R$ 10.000,000,000,005,00
#18365 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,005,00R$ 10.000,000,000,005,00
#18366 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,005,00R$ 11.500,000,000,005,00
#18367 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 3.230,001,00R$ 3.230,000,000,001,00
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0040,00R$ 61.200,000,0032,7763697,223631
#20527 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0040,00R$ 66.000,000,004,96941635,030584
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0040,00R$ 66.000,000,0016,89166623,108334
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,003,00R$ 8.970,000,003,000,00
#32320 EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.020,0040,00R$ 40.800,000,0014,76462525,235375
#32321 EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.100,0025,00R$ 27.500,000,006,0019,00
#32322 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 06 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: DIA DE NATAL DIURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO) – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.495,003,00R$ 4.485,000,001,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011008.00230/04/20262852R$ 65.803,55
R$ 65.803,55
05011008.00131/03/20262826R$ 52.540,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/04/202607040055FMSAC05011008CEMERGE - COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO CEARA (03.200.244/0001-06)2826R$ 52.540,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.