Dados do Empenho:

Número:05011008

Valor Total do Empenho:R$ 309.685,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.343,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 191.341,45

Dados da Liquidação:

Número:05011008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 52.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.701,10

Pagamento 07040055

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: CEMERGE - COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO CEARA (03.200.244/0001-06)

Valor Total: R$ 52.540,00

Valor do ISS: R$ 1.050,80

Valor do IRRF: R$ 788,10

Valor Líquido Pago: R$ 50.701,10


Histórico:

NF 2826 - CEMERGE - JANEIRO