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- Pagamento Nº 07040055
Número:05011008
Valor Total do Empenho:R$ 309.685,00
Valor Total Liquidado:R$ 118.343,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 191.341,45
Número:05011008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 52.540,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.701,10
Pagamento 07040055
Pago em: 07/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CEMERGE - COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO CEARA (03.200.244/0001-06)
Valor Total: R$ 52.540,00
Valor do ISS: R$ 1.050,80
Valor do IRRF: R$ 788,10
Valor Líquido Pago: R$ 50.701,10
Histórico:
NF 2826 - CEMERGE - JANEIRO