Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 657.360,00

Valor Empenhado:R$ 601.584,00

Saldo a empenhar:R$ 55.776,00

Empenho:04021007

Empenhada em: 04/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:5 - 04/02/2026 a 04/02/2027

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total do Empenho:R$ 119.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.960,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.560,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 11.952,00


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor a ser empenhado referente à prestação de serviços de locação de veículos do tipo van, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 5° aditivo ao Contrato N° 0810.22.02.02.19, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.013/2021, para o período de Fevereiro a Dezembro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16888 VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,00240,00R$ 119.520,000,0020,00220,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04021007.00115/04/2026904R$ 7.968,00
R$ 7.968,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.