Dados da Licitação:

Número:14.069/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.287.564,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 22.919.738,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225012702

Valor Total do Contrato:R$ 4.972.432,08

Valor Empenhado:R$ 3.905.425,79

Saldo a empenhar:R$ 1.067.006,29

Empenho:11020012

Empenhada em: 11/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2025 a 30/06/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total do Empenho:R$ 2.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.850,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 110.701,75


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:2706000000 - Transferência Especial da União

Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:35 - MATERIAL LABORATORIAL


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ITENS DO LOTE, 05, 07 , 13 14 e 15) de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do contrato nº 1492.25.01.27.02 ,decorrente do Pregão Eletrônico de nº14.069/2023 e Ata de Registro de Preços de nº14.025/2024, conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11503 SOLUÇÕES DE TRABALHO (TESTES) PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO IÔNICO E LÍTIO EM AMOSTRAS DE SORO E URINA, COM CALIBRADORES, CONTROLES, SOLUÇÕES DE LIMPEZA, CONDICIONADORA E DESPROTEINIZADORA, BEM COMO SOLUÇÕES DILUIDORAS DA URINA (UNIDADE )R$ 1,901.500,00R$ 2.850,000,001.500,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11020012.00117/03/202630874R$ 2.850,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/03/202618030077FMSAC11020012LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)30874R$ 2.850,00
Lista de Anulações
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