Dados do Empenho:

Número:11020012

Valor Total do Empenho:R$ 2.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.850,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11020012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.815,80

Pagamento 18030077

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total: R$ 2.850,00

Valor do IRRF: R$ 34,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.815,80


Histórico:

Pagamento da NF 30874, março/2026, conforme itens descritos em anexo.