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- Pagamento Nº 18030077
Número:11020012
Valor Total do Empenho:R$ 2.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11020012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.815,80
Pagamento 18030077
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)
Valor Total: R$ 2.850,00
Valor do IRRF: R$ 34,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.815,80
Histórico:
Pagamento da NF 30874, março/2026, conforme itens descritos em anexo.