Dados da Licitação:

Número:14922022092701

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 190.440,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 783.051,12

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222120123

Valor Total do Contrato:R$ 783.051,12

Valor Empenhado:R$ 633.124,12

Saldo a empenhar:R$ 149.927,00

Empenho:02020074

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:7 - 31/01/2026 a 31/01/2027

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)

Valor Total do Empenho:R$ 67.028,52

Valor Total Liquidado:R$ 50.271,39

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.757,13

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 134.057,04


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de manutenção preventiva e corretiva co para fazer face as despesas dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças do equipamento : Tomógrafo IMGIME PLUS 16CT-32 CORTES- IMP, ID 4288/21 E Nº de série MIN01A001140382 e WORKSTATION IMEX, id 4288/21B, conforme Contrato nº1492.22.12.01.23 decorrente do Processo de Inexigibilidade nº1492.2022.0927.01, conforme solicitação de empenho em anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24090 MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO IMAGINE PLUS 16CT- 32 CORTE-IMP, Nº DE SÉRIE MIN 01A01140382-0166908 (MÊS)R$ 16.757,134,00R$ 67.028,520,003,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020074.00231/03/20265907R$ 16.757,13
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/04/202608040097FMSAC02020074IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)5907R$ 16.757,13
Lista de Anulações
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