Dados do Empenho:

Número:02020074

Valor Total do Empenho:R$ 67.028,52

Valor Total Liquidado:R$ 50.271,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.757,13

Dados da Liquidação:

Número:02020074.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.757,13

Valor Total Liquidado:R$ 15.952,79

Pagamento 08040097

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA (12.255.403/0001-60)

Valor Total: R$ 16.757,13

Valor do IRRF: R$ 804,34

Valor Líquido Pago: R$ 15.952,79


Histórico:

FEV/26.