Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.105.526,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020535

Valor Total do Contrato:R$ 204.206,64

Valor Empenhado:R$ 204.206,64

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05020039

Empenhada em: 05/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)

Valor Total do Empenho:R$ 204.206,64

Valor Total Liquidado:R$ 46.808,86

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.397,78

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo parcial, bem como atendimento em educação especial, em creche mantidas pela contratada, conforme contrato nº 0810.26.02.05.35, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/26-IL, pelo período de fevereiro a dezembro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19769 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - FRENTE CRISTÃ (SERVIÇO)R$ 153,171.254,00R$ 192.075,180,00284,00970,00
#24771 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - FRENTE CRISTÃ (SERVIÇO)R$ 183,8166,00R$ 12.131,460,0018,0048,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05020039.00329/04/2026R$ 16.113,52
R$ 0,00
05020039.00220/04/2026R$ 15.654,01
R$ 0,00
05020039.00112/03/2026R$ 15.041,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/03/202612030090FME05020039FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)-R$ 15.041,33
22/04/202622040014FME05020039FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)-R$ 15.654,01
30/04/202630040212FME05020039FRENTE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL (41.545.005/0001-87)-R$ 16.113,52
Lista de Anulações
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