Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080702

Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 994.949,37

Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63

Empenho:11020021

Empenhada em: 11/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)

Valor Total do Empenho:R$ 379.305,06

Valor Total Liquidado:R$ 73.798,13

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305.506,93

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.205.050,63


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.02, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC. Conforme itens anexo. Empenho complementar ao empenho original N° 05010896.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32325 PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.144,485,00R$ 5.722,400,000,005,00
#32326 PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.359,788,00R$ 10.878,240,004,004,00
#32335 PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,9640,00R$ 91.558,400,005,0035,00
#32336 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,8750,00R$ 125.893,500,003,0047,00
#32337 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5642,00R$ 114.221,520,0010,0032,00
#32338 PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,007,00R$ 31.031,000,005,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11020021.00131/03/20261157R$ 73.798,13
R$ 73.798,13
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.