Dados da Licitação:

Número:10.003/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.193.779,74

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.258.100,12

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024090201

Valor Total do Contrato:R$ 7.258.100,12

Valor Empenhado:R$ 7.258.100,12

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02030070

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:3 - 05/09/2025 a 05/03/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Obra: 0035.24 - Dren, Terra, e Pavi, Av José Tarcisio de Mota Sá e Av Prin 2

Fornecedor:CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 271.288,24

Valor Total Liquidado:R$ 261.085,85

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.202,39

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.322.604,74

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:2754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com o REAJUSTE DE 7,22%, sobre a Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação da Avenida José Tarcísio da Mota Sá e Avenida Principal 2 - Distrito Industrial III em Maracanaú, conforme processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10.003/2024, CONTRATO Nº 1010.24.09.02.01, ART DE EXECUÇÃO CE20241498242, CNO Nº 90.020.92289/72, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11732 DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 271.288,241,00R$ 271.288,240,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030070.00113/04/202618R$ 261.085,85
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/04/202615040057SEINFRA02030070CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)18R$ 261.085,85
Lista de Anulações
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