Dados da Licitação:

Número:10.003/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.908.543,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.972.649,98

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025091201

Valor Total do Contrato:R$ 1.972.649,98

Valor Empenhado:R$ 1.972.649,98

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02030306

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Serv. De Engenharia: 0003.25 - Decoração Cênica: Locação, Montagem, Desmontagem, Manutenção

Fornecedor:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total do Empenho:R$ 264,04

Valor Total Liquidado:R$ 264,04

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:1.228 - Instalação de Iluminação Decorativa em Vias e Espaços Públicos

Fonte:1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

Despesas com o serviço de decoração cênica, incluindo locação de material, montagem, desmontagem e manutenção, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme contrato nº 1010.25.09.12.01, processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o nº 10.003/2024, da Ata de Registro de Preços nº 10.001/2025. Valor complementar ao aditivo, referente ao empenho nº 19120007.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34216 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO CÊNICA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE MATERIAL, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO (SERVIÇO)R$ 264,041,00R$ 264,040,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030306.00122/04/202618030R$ 264,04
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/04/202624040025SEINFRA02030306COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)18030R$ 264,04
Lista de Anulações
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