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- Pagamento Nº 24040025
Número:02030306
Valor Total do Empenho:R$ 264,04
Valor Total Liquidado:R$ 264,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 24040025
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 264,04
Valor Líquido Pago: R$ 264,04
Histórico: