- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03070119.005
Número:03070119
Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01/2021-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.526.400,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.769.444,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:0954
Valor Total do Contrato:R$ 2.577.444,10
Valor Empenhado:R$ 1.120.000,00
Saldo a empenhar:R$ 1.457.444,10
Liquidação: 03070119.005
Liquidada em: 05/12/2023Unidade Gestora:
99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (25.390.672/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0457
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.000,00
Valor Líquido: R$ 14.000,00
Valor Pago da RP R$ 14.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 05/12/2023
Histórico: