Dados do Empenho:

Número:02010528

Valor Total do Empenho:R$ 253.238,65

Valor Total Liquidado:R$ 183.736,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:005/2023-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.178.893,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.357.787,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1020

Valor Total do Contrato:R$ 2.357.787,60

Valor Empenhado:R$ 1.309.391,79

Saldo a empenhar:R$ 1.048.395,81

Liquidação: 02010528.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: AGRADA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (12.290.912/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1635

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 96.088,77

Valor Líquido: R$ 76.102,31

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31937PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPA E JARDINAGEM. POSTOS DE SERVIÇOS: JARDINEIRO 01, COPEIROS 03, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 14, ZELADOR 01, RECEPCIONISTA 01, ELETRICISTA 01 E PINTOR 01. (UNIDADE)R$ 96.088,771,00R$ 96.088,77
Total BrutoR$ 96.088,77
Total LiquidoR$ 96.088,77
NÚMERO DA NOTA: 1635

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/01/2025

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 447468387

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,ExtraorçamentárioR$ 96.088,775,00%R$ 4.804,44
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 96.088,7711,00%R$ 10.569,76
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 96.088,774,80%R$ 4.612,26
Total das Retenções: R$ 19.986,46
Total Pago: R$ 96.088,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101013531/01/2025R$ 96.088,77